盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 2020年度決算公開說明
盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)
2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央和遼寧省委關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:
(一)統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案,指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定。
(二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(三)貫徹落實國家關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作 。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
(四)指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
(五)負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責遠洋漁業(yè)管理和漁政漁港監(jiān)督管理。
(六)負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。
(七)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
(八)負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè),執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準并監(jiān)督實施。貫徹落實獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
(九)負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。
(十)負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按權(quán)限承擔農(nóng)業(yè)投資項目相關(guān)工作,負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。
(十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。
(十二)指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。
(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。
(十四)組織協(xié)調(diào)指導全市(城市和農(nóng)村)精準幫扶工作。組織開展省內(nèi)對口幫扶工作。組織開展扶貧信息體系建設(shè)。對全市低保戶、低保邊緣戶及低收入人口建檔立卡。承擔市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組日常工作。
(十五)完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。
(十六)職能轉(zhuǎn)變。1、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè),推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展,加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2、加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅持最嚴謹?shù)臉藴省⒆顕栏竦谋O(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。3、深入推進簡政放權(quán),加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,進一步下放審批權(quán)限,加強事中后監(jiān)管,切實提升國家支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
(十七)與市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責分工。1、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后,由市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。2、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。3、兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制,加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接,形成監(jiān)管合力。
根據(jù)本單位主要職責,內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:
辦公室,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行政法規(guī)科(行政審批科),農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和農(nóng)村社會事業(yè)促進科(市委農(nóng)辦),農(nóng)村合作經(jīng)濟指導科,科技教育和國際合作科(農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與市場信息科,種植業(yè)管理科,畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與獸藥飼料管理科(市飼料工作辦公室),動物防疫科(重大動物疫病應(yīng)急辦公室、畜禽定點屠宰辦公室),漁業(yè)漁政管理辦公室,農(nóng)墾管理辦公室,扶貧開發(fā)工作辦公室,農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室,機關(guān)黨委辦公室(人事科)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級
第二部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計5701.43萬元,包括:
1.財政撥款收入5192.85萬元,占收入總計的91%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5191.85萬元,政府性基金收入1萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入64.98萬元,占收入總計的1%。主要是省級勞模款、省級勞模慰問金、立功補貼、勞模體檢費、河蟹保險、利息收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余443.6萬元,占收入總計的8%。主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比,今年收入增加205.79萬元,增長4%,主要原因:項目資金增加。
(二)支出總計3726.15萬元,包括:
1.基本支出973.11萬元,占支出總計的26%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出779.62萬元,對個人和家庭的補助支出103.57萬元,商品和服務(wù)支出88.79萬元,資本性支出1.14萬元。
2.項目支出2753.04萬元,占支出總計的74%。主要包括病蟲害控制、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、其它農(nóng)業(yè)支出、其它扶貧支出、土地治理、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
與上年相比,今年支出減少994.23萬元,降低21%,主要原因:跨年項目尚未完成,資金未支付。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1975.28萬元。
主要是多項項目為跨年項目,尚未完成沒有支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1200.02萬元,增長155%,主要原因:多項項目為跨年項目,尚未完成沒有支付。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出3661.25萬元,其中:基本支出973.1萬元,項目支出2688.15萬元。與上年相比,財政撥款支出減少144.02萬元,下降4%,主要原因:基本支出減少。與年初預(yù)算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的272%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的132%,項目完成年初預(yù)算的442%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3660.25萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出2.17萬元,占0.05%;社會保障和就業(yè)支出164.41萬元,占4.49%;衛(wèi)生健康支出25.98萬元,占0.7%;節(jié)能環(huán)保支出19.97萬元,占0.55%;農(nóng)林水支出3405.9萬元,占93.05%;住房保障支出41.86萬元,占1.14%。
1.一般公共服務(wù)支出2.17萬元,具體包括:
一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2.17萬元,主要是紀檢監(jiān)察事務(wù)支出,完成年初預(yù)算的28%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是節(jié)約開支。
2.社會保障和就業(yè)支出164.41萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)56.58萬元,主要是行政離退休人員經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有死亡人員,開支減少。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)54.83萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費支出,完成年初預(yù)算的88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)6.63萬元,主要是在職人員職業(yè)年金繳費支出。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)4.21萬元,主要是離退休人員公用經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的99.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有資金結(jié)余。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)42.16萬元,主要是死亡人員撫恤金支出,完成年初預(yù)算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出25.98萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)0.41萬元,主要是參加一線疫情防控人員臨時性工作補助經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的100%。
(2)衛(wèi)生健康業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)行政單位醫(yī)療(項)25.33萬元,主要是行政單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出,完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動。
(3)衛(wèi)生健康業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)0.24萬元,主要是行政事業(yè)單位在職人員大額醫(yī)療保險繳費支出,完成年初預(yù)算的89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動。
4.節(jié)能環(huán)保支出19.97萬元,具體包括:
節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)19.97萬元,主要是農(nóng)村環(huán)境保護支出。
5.農(nóng)林水支出3405.9萬元,具體包括:
(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項)741.27萬元,主要是人員、公用經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的149%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動和工資滾動。
(2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)2.34萬元,主要是秸稈利用及耕地保護與質(zhì)量提升項目等支出,完成年初預(yù)算的94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目存在結(jié)余。
(3)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項)762.91萬元,主要是2020動物防疫省補助資金、提前下達2020年中央補助資金、2020中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)農(nóng)作物病蟲害防治補助、農(nóng)藥使用量零增長及農(nóng)產(chǎn)品檢測費等項目支出,全部為追加預(yù)算。
(4)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)1萬元,主要是2020年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛調(diào)解仲裁支出,完成年初預(yù)算的100%。
(5)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(項)208.05萬元,主要是地理標志農(nóng)產(chǎn)品和品牌建設(shè)補助資金、參加優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品推介會所需經(jīng)費等支出,此項資金全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
(6)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用(項)380.4萬元,主要是2020年漁業(yè)增殖放流、2019年化肥減量增效補助等支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目有結(jié)余。
(7)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)成品油價格改革對漁業(yè)的補貼(項)250.88萬元,主要是2019年漁業(yè)成品油價格改革財政補貼資金、漁船減船轉(zhuǎn)產(chǎn)補助資金支出,此項資金全部為追加預(yù)算。
(8)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)田建設(shè)(項)30萬元,主要是2020年農(nóng)田建設(shè)補助資金支出,完成年初預(yù)算的100%。
(9)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)463.1萬元,主要是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、2020鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)博覽會、漁船報廢拆解工作經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的702%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有追加預(yù)算項目。
(10)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)508.89萬元,主要是對口幫扶義縣等支出,完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有追加預(yù)算項目。
(11)農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險保費補貼(項)57.06萬元,主要是河蟹保險補貼支出,此項資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
5.住房保障支出41.86萬元,具體包括:
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)41.86萬元,主要是繳納在職人員住房公積金支出,完成年初預(yù)算的94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動。
(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1萬元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育與傳媒支出1萬元。
文化體育旅游與傳媒支出1萬元,具體包括:
文化體育旅游與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項目補助(項)1萬元,主要是支出,完成年初預(yù)算的100%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.77萬元,完成年初預(yù)算的84%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少,節(jié)約開支。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費4.77萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年未發(fā)生因公出國事項。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,未參加任何團組。2020年因公出國(境)費比上年增加0萬元,增長0%,均為0,無任何變動,主要原因是2020年和2019年本單位均未發(fā)生因公出國事項,無因公出國(境)支出。
2.公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、XX萬元。2020年公務(wù)接待費比上年減少0.09萬元,下降100%,主要是接待減少,節(jié)約開支等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運行費4.77萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。比上年減少3.48萬元,下降42%,主要是公務(wù)用車減少,節(jié)約開支等原因。
其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費4.77萬元,主要用于公務(wù)用車日常維護、加油等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3660.25萬元,其中:人員經(jīng)費883.19萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費89.91萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出89.91萬元,比上年減少5.16萬元,降低5%,主要原因是節(jié)約開支。具體支出明細辦公費8.16萬元;印刷費2.66萬元;手續(xù)費0.03萬元;郵電費4.45萬元;物業(yè)管理費5.7萬元;差旅費2.5萬元;維修(護)費1.35萬元;會議費0.8萬元;培訓費1.08萬元;工會經(jīng)費7.63萬元;福利費0.3萬元;公務(wù)用車運行維護費4.77萬元;其他交通費用42.03萬元;其它商品和服務(wù)支出7.3萬元;辦公設(shè)備購置1.14萬元。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額631.44萬元,其中:政府采購貨物支出480.96萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出150.48萬元。授予中小微企業(yè)合同金額631.44萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額620.46萬元,占政府采購支出總額的98%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日,部門房屋面積2686平方米,價值31.42萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積2686平方米,價值31.42萬元。
共有車輛3輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是待報廢車輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目0個,涉及資金0萬元。組織單位開展整體績效自評,涉及資金1699.5萬元,自評平均分94.5分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是項目預(yù)算的針對性和預(yù)算執(zhí)行率均有待提高;二是預(yù)算執(zhí)行進度的重視程度不夠,并且缺乏相應(yīng)的績效考核機制,未能充分發(fā)揮績效管理的導向、指引作用;三是績效指標的科學性和可衡量性有待增強。下一步將采取以下措施加以改進:一是更加合理得設(shè)置當年的績效指標;二是強化績效評價結(jié)果的運用。
2.部門評價情況。
2020年度主管局沒有對我單位組織部門評價工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)為單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出。
17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括試行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù),農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。
25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害防治(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。
26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項):反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認證、應(yīng)急處置,相關(guān)標準的制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。
27.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)執(zhí)法監(jiān)管(項):反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。
28.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)(項):反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布,以及農(nóng)業(yè)自認資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等訪民安的支出。
29.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評審評估、績效評價、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。
30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(項):反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
31.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用(項):反映用于耕地質(zhì)量保護、草原操場利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護,農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
32.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)成品油價格改革對漁業(yè)的補貼(項):反映成品油價格改革對漁業(yè)的補貼。
33.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)田建設(shè)(項):反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利有關(guān)工程建設(shè)的支出。
34.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
35.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映其他用于扶貧方面的支出。
36.農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險保費補貼(項):反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。
37.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項):反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護,如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)級生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管,有機食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范等。
38.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
39.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
40.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
41.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
42.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
43.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):放映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
第四部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算表
收入支出決算總 | |||||
公開01表 | |||||
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 5,191.85 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 2.17 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 1.00 |
八、其他收入 | 8 | 64.98 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 164.40 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 25.97 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 19.97 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 3,470.79 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 41.86 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 5,257.83 | 本年支出合計 | 58 | 3,726.15 |
使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 443.60 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,975.28 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 5,701.43 | 總計 | 62 | 5,701.43 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
收入決算表 | |||||||||||||
公開02表 | |||||||||||||
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
合計 | 5,257.83 | 5,192.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 7.68 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20709 | 旅游發(fā)展基金支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070904 | 地方旅游開發(fā)項目補助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 270.37 | 270.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 140.72 | 140.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政單位離退休 | 61.34 | 61.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 64.18 | 64.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.22 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 撫恤 | 129.65 | 129.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 129.65 | 129.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.67 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生態(tài)保護 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 4,883.43 | 4,818.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | |||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 4,317.37 | 4,309.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | |||||
2130101 | 行政運行 | 776.09 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130108 | 病蟲害控制 | 889.40 | 889.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130112 | 行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 386.40 | 386.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 1,372.75 | 1,372.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 859.23 | 851.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | |||||
21305 | 扶貧 | 509.00 | 509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 509.00 | 509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.06 | |||||
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 57.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 45.69 | 45.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 45.69 | 45.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 45.69 | 45.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
支出決算表 | ||||||||||||
公開03表 | ||||||||||||
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合計 | 3,726.15 | 973.11 | 2,753.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20709 | 旅游發(fā)展基金支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070904 | 地方旅游開發(fā)項目補助 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 164.41 | 164.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政單位離退休 | 56.58 | 56.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 54.83 | 54.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20808 | 撫恤 | 42.16 | 42.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 42.16 | 42.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 25.98 | 25.57 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.57 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21104 | 自然生態(tài)保護 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 3,470.80 | 741.28 | 2,729.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 2,847.79 | 741.28 | 2,106.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130101 | 行政運行 | 741.28 | 741.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130108 | 病蟲害控制 | 762.91 | 0.00 | 762.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130112 | 行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130124 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟 | 208.05 | 0.00 | 208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 380.40 | 0.00 | 380.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 250.88 | 0.00 | 250.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 470.93 | 0.00 | 470.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶貧 | 508.89 | 0.00 | 508.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 508.89 | 0.00 | 508.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 114.12 | 0.00 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 114.12 | 0.00 | 114.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 5,191.85 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 164.40 | 164.40 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 25.97 | 25.97 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 19.97 | 19.97 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 3,405.88 | 3,405.88 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 27 | 5,192.85 | 本年支出合計 | 59 | 3,661.25 | 3,660.25 | 1.00 | 0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 443.51 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 1,975.12 | 1,975.12 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 443.51 | 61 | ||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 5,636.37 | 總計 | 64 | 5,636.37 | 5,635.37 | 1.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
一般公共預(yù)算財 | |||||||||
公開05表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合計 | 3,660.25 | 973.10 | 2,687.15 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | |||||
20111 | 紀檢監(jiān)察事務(wù) | 2.17 | 0.00 | 2.17 | |||||
2011102 | 一般行政管理事務(wù) | 2.17 | 0.00 | 2.17 | |||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 164.41 | 164.41 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政單位離退休 | 56.58 | 56.58 | 0.00 | |||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 54.83 | 54.83 | 0.00 | |||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | |||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | |||||
20808 | 撫恤 | 42.16 | 42.16 | 0.00 | |||||
2080801 | 死亡撫恤 | 42.16 | 42.16 | 0.00 | |||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 25.98 | 25.57 | 0.41 | |||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 0.41 | 0.00 | 0.41 | |||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.57 | 25.57 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | |||||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |||||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | |||||
21104 | 自然生態(tài)保護 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | |||||
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 19.97 | 0.00 | 19.97 | |||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 3,405.90 | 741.27 | 2,664.63 | |||||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 2,839.95 | 741.27 | 2,098.68 | |||||
2130101 | 行政運行 | 741.27 | 741.27 | 0.00 | |||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 2.34 | 0.00 | 2.34 | |||||
2130108 | 病蟲害控制 | 762.91 | 0.00 | 762.91 | |||||
2130112 | 行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||||
2130124 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟 | 208.05 | 0.00 | 208.05 | |||||
2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 | 380.40 | 0.00 | 380.40 | |||||
2130148 | 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 | 250.88 | 0.00 | 250.88 | |||||
2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 463.10 | 0.00 | 463.10 | |||||
21305 | 扶貧 | 508.89 | 0.00 | 508.89 | |||||
2130599 | 其他扶貧支出 | 508.89 | 0.00 | 508.89 | |||||
21308 | 普惠金融發(fā)展支出 | 57.06 | 0.00 | 57.06 | |||||
2130803 | 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 57.06 | 0.00 | 57.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 41.86 | 41.86 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
一般公共預(yù)算財政撥 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 779.62 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 88.77 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 222.75 | 30201 | 辦公費 | 8.16 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 139.68 | 30202 | 印刷費 | 2.66 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 261.99 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 1.14 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 1.14 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 54.83 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 6.63 | 30207 | 郵電費 | 4.45 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 24.66 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 5.70 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 2.50 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 41.86 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.91 | 30213 | 維修(護)費 | 1.35 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 26.31 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 103.57 | 30215 | 會議費 | 0.80 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 31.35 | 30216 | 培訓費 | 1.08 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 23.95 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 42.16 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 6.12 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 7.63 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.30 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 4.77 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 42.03 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.30 | 39906 | 贈與 | 0.00 | ||||
39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 883.19 | 公用經(jīng) | 89.91 | ||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | ||
公開08表 | ||
部門名稱:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) | 金額單位:萬元 | |
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
合 計 | 5.70 | 4.77 |
1、因公出國(境)費 | 0.00 | 0.00 |
2、公務(wù)接待費 | 0.70 | 0.00 |
3、公務(wù)用車購置及運行費 | 5.00 | 4.77 |
其中: (1)公務(wù)用車運行維護費 | 5.00 | 4.77 |
(2)公務(wù)用車購置費 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。 | ||
其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | ||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
政府性基金 | ||||||||||||
公開08表 | ||||||||||||
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合計 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||
20709 | 旅游發(fā)展基金支出 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||
2070904 | 地方旅游開發(fā)項目補助 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
國有資本經(jīng) | |||||||||
公開09表 | |||||||||
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 | |||||||||
本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。 |
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