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盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 2020年度決算公開說明

發(fā)布時間:2021-09-20 瀏覽次數(shù):293

 

盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級)

2020年度決算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   錄

 

 

第一部分    盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央和遼寧省委關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:

(一)統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案,指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)相關(guān)政策制定。

(二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

(三)貫徹落實國家關(guān)于深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作 。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

(四)指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

(五)負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)。負責遠洋漁業(yè)管理和漁政漁港監(jiān)督管理。

(六)負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。提出技術(shù)性貿(mào)易措施建議。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會同有關(guān)部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

(七)組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

(八)負責有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè),執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標準并監(jiān)督實施。貫徹落實獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

(九)負責農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。

(十)負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議,按權(quán)限承擔農(nóng)業(yè)投資項目相關(guān)工作,負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

(十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負責農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

(十二)指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施,指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。

(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關(guān)國際交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項目。

(十四)組織協(xié)調(diào)指導全市(城市和農(nóng)村)精準幫扶工作。組織開展省內(nèi)對口幫扶工作。組織開展扶貧信息體系建設(shè)。對全市低保戶、低保邊緣戶及低收入人口建檔立卡。承擔市扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組日常工作。

(十五)完成市委、市政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。1、統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量,扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè),推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展,加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。2、加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅持最嚴謹?shù)臉藴省⒆顕栏竦谋O(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質(zhì)量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。3、深入推進簡政放權(quán),加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,進一步下放審批權(quán)限,加強事中后監(jiān)管,切實提升國家支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

(十七)與市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責分工。1、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后,由市市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。2、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。3、兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制,加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接,形成監(jiān)管合力。

根據(jù)本單位主要職責,內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:

辦公室,鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行政法規(guī)科(行政審批科),農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和農(nóng)村社會事業(yè)促進科(市委農(nóng)辦),農(nóng)村合作經(jīng)濟指導科,科技教育和國際合作科(農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全管理辦公室),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與市場信息科,種植業(yè)管理科,畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展與獸藥飼料管理科(市飼料工作辦公室),動物防疫科(重大動物疫病應(yīng)急辦公室、畜禽定點屠宰辦公室),漁業(yè)漁政管理辦公室,農(nóng)墾管理辦公室,扶貧開發(fā)工作辦公室,農(nóng)機產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室,機關(guān)黨委辦公室(人事科)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計5701.43萬元,包括:

1.財政撥款收入5192.85萬元,占收入總計的91%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入5191.85萬元,政府性基金收入1萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。

6.其他收入64.98萬元,占收入總計的1%。主要是省級勞模款、省級勞模慰問金、立功補貼、勞模體檢費、河蟹保險、利息收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余443.6萬元,占收入總計的8%。主要是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比,今年收入增加205.79萬元,增長4%,主要原因:項目資金增加。

(二)支出總計3726.15萬元,包括:

1.基本支出973.11萬元,占支出總計的26%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出779.62萬元,對個人和家庭的補助支出103.57萬元,商品和服務(wù)支出88.79萬元,資本性支出1.14萬元。

2.項目支出2753.04萬元,占支出總計的74%。主要包括病蟲害控制、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、其它農(nóng)業(yè)支出、其它扶貧支出、土地治理、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。

與上年相比,今年支出減少994.23萬元,降低21%,主要原因:跨年項目尚未完成,資金未支付。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1975.28萬元。

主要是多項項目為跨年項目,尚未完成沒有支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1200.02萬元,增長155%,主要原因:多項項目為跨年項目,尚未完成沒有支付。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2020年度財政撥款支出3661.25萬元,其中:基本支出973.1萬元,項目支出2688.15萬元。與上年相比,財政撥款支出減少144.02萬元,下降4%,主要原因:基本支出減少。與年初預(yù)算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的272%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的132%,項目完成年初預(yù)算的442%。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3660.25萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出2.17萬元,占0.05%;社會保障和就業(yè)支出164.41萬元,占4.49%;衛(wèi)生健康支出25.98萬元,占0.7%;節(jié)能環(huán)保支出19.97萬元,占0.55%;農(nóng)林水支出3405.9萬元,占93.05%;住房保障支出41.86萬元,占1.14%

1.一般公共服務(wù)支出2.17萬元,具體包括:

一般公共服務(wù)支出(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2.17萬元,主要是紀檢監(jiān)察事務(wù)支出,完成年初預(yù)算的28%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是節(jié)約開支。

2.社會保障和就業(yè)支出164.41萬元,具體包括:

1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)56.58萬元,主要是行政離退休人員經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有死亡人員,開支減少。

2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)54.83萬元,主要是在職人員養(yǎng)老保險繳費支出,完成年初預(yù)算的88%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動。

3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)6.63萬元,主要是在職人員職業(yè)年金繳費支出。

4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)4.21萬元,主要是離退休人員公用經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的99.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有資金結(jié)余。

5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)42.16萬元,主要是死亡人員撫恤金支出,完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出25.98萬元,具體包括:

1)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項)0.41萬元,主要是參加一線疫情防控人員臨時性工作補助經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的100%。

2)衛(wèi)生健康業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)行政單位醫(yī)療(項)25.33萬元,主要是行政單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出,完成年初預(yù)算的90%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動。

3)衛(wèi)生健康業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(款)其它行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)0.24萬元,主要是行政事業(yè)單位在職人員大額醫(yī)療保險繳費支出,完成年初預(yù)算的89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動。

4.節(jié)能環(huán)保支出19.97萬元,具體包括:

節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項)19.97萬元,主要是農(nóng)村環(huán)境保護支出。

5.農(nóng)林水支出3405.9萬元,具體包括:

1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項)741.27萬元,主要是人員、公用經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的149%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動和工資滾動。

2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項)2.34萬元,主要是秸稈利用及耕地保護與質(zhì)量提升項目等支出,完成年初預(yù)算的94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目存在結(jié)余。

3)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項)762.91萬元,主要是2020動物防疫省補助資金、提前下達2020年中央補助資金、2020中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)農(nóng)作物病蟲害防治補助、農(nóng)藥使用量零增長及農(nóng)產(chǎn)品檢測費等項目支出,全部為追加預(yù)算。

4)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項)1萬元,主要是2020年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛調(diào)解仲裁支出,完成年初預(yù)算的100%。

5)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(項)208.05萬元,主要是地理標志農(nóng)產(chǎn)品和品牌建設(shè)補助資金、參加優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品推介會所需經(jīng)費等支出,此項資金全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

6)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用(項)380.4萬元,主要是2020年漁業(yè)增殖放流、2019年化肥減量增效補助等支出,完成年初預(yù)算的98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目有結(jié)余。

7)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)成品油價格改革對漁業(yè)的補貼(項)250.88萬元,主要是2019年漁業(yè)成品油價格改革財政補貼資金、漁船減船轉(zhuǎn)產(chǎn)補助資金支出,此項資金全部為追加預(yù)算。

8)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)田建設(shè)(項)30萬元,主要是2020年農(nóng)田建設(shè)補助資金支出,完成年初預(yù)算的100%。

9)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項)463.1萬元,主要是鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、2020鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)博覽會、漁船報廢拆解工作經(jīng)費等支出,完成年初預(yù)算的702%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有追加預(yù)算項目。

10)農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)508.89萬元,主要是對口幫扶義縣等支出,完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有追加預(yù)算項目。

11)農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險保費補貼(項)57.06萬元,主要是河蟹保險補貼支出,此項資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

5.住房保障支出41.86萬元,具體包括:

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)41.86萬元,主要是繳納在職人員住房公積金支出,完成年初預(yù)算的94%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員變動。

(三)政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1萬元,按支出功能分類科目分,包括:文化旅游體育與傳媒支出1萬元。

文化體育旅游與傳媒支出1萬元,具體包括:

文化體育旅游與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項目補助(項)1萬元,主要是支出,完成年初預(yù)算的100%。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.77萬元,完成年初預(yù)算的84%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少,節(jié)約開支。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費4.77萬元。

1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年未發(fā)生因公出國事項。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次,未參加任何團組。2020年因公出國(境)費比上年增加0萬元,增長0%,均為0,無任何變動,主要原因是2020年和2019年本單位均未發(fā)生因公出國事項,無因公出國(境)支出。

2.公務(wù)接待費0萬元,占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次、0人、0萬元;其中外事接待累計0批次、0人、XX萬元。2020年公務(wù)接待費比上年減少0.09萬元,下降100%,主要是接待減少,節(jié)約開支等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費4.77萬元,占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的96%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支。比上年減少3.48萬元,下降42%,主要是公務(wù)用車減少,節(jié)約開支等原因。

其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費4.77萬元,主要用于公務(wù)用車日常維護、加油等,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3660.25萬元,其中:人員經(jīng)費883.19萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費89.91萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出89.91萬元,比上年減少5.16萬元,降低5%,主要原因是節(jié)約開支。具體支出明細辦公費8.16萬元;印刷費2.66萬元;手續(xù)費0.03萬元;郵電費4.45萬元;物業(yè)管理費5.7萬元;差旅費2.5萬元;維修(護)費1.35萬元;會議費0.8萬元;培訓費1.08萬元;工會經(jīng)費7.63萬元;福利費0.3萬元;公務(wù)用車運行維護費4.77萬元;其他交通費用42.03萬元;其它商品和服務(wù)支出7.3萬元;辦公設(shè)備購置1.14萬元。

(二)政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額631.44萬元,其中:政府采購貨物支出480.96萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出150.48萬元。授予中小微企業(yè)合同金額631.44萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額620.46萬元,占政府采購支出總額的98%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日,部門房屋面積2686平方米,價值31.42萬元,其中:辦公用房面積0平方米,價值0萬元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價值0萬元;其他(不含構(gòu)筑物)面積2686平方米,價值31.42萬元。

共有車輛3輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛,主要領(lǐng)導干部用車0輛,機要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛其他用車2輛,其他用車主要是待報廢車輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項目0個,涉及資金0萬元。組織單位開展整體績效自評,涉及資金1699.5萬元,自評平均分94.5分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是項目預(yù)算的針對性和預(yù)算執(zhí)行率均有待提高;二是預(yù)算執(zhí)行進度的重視程度不夠,并且缺乏相應(yīng)的績效考核機制,未能充分發(fā)揮績效管理的導向、指引作用;三是績效指標的科學性和可衡量性有待增強。下一步將采取以下措施加以改進:一是更加合理得設(shè)置當年的績效指標;二是強化績效評價結(jié)果的運用。

2.部門評價情況。

2020年度主管局沒有對我單位組織部門評價工作。


第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)為單獨設(shè)置項級科目的其它項目支出。

17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.衛(wèi)生健康類(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

21.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括試行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

24.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù),農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗示范支出。

25.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害防治(項):反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務(wù)補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

26.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項):反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認證、應(yīng)急處置,相關(guān)標準的制定、修訂、實施、監(jiān)管等方面的支出。

27.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)執(zhí)法監(jiān)管(項):反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出

28.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)(項):反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布,以及農(nóng)業(yè)自認資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等訪民安的支出。

29.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項):反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評審評估、績效評價、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

30.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(項):反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè),以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

31.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用(項):反映用于耕地質(zhì)量保護、草原操場利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護,農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

32.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)成品油價格改革對漁業(yè)的補貼(項):反映成品油價格改革對漁業(yè)的補貼。

33.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)田建設(shè)(項):反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利有關(guān)工程建設(shè)的支出。

34.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

35.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映其他用于扶貧方面的支出。

36.農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險保費補貼(項):反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。

37.節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)農(nóng)村環(huán)境保護(項):反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護,如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)級生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管,有機食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范等。

38.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

39.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

40.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

41.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

42.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

43.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):放映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算表

收入支出決算總
公開01表
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次 1 欄次 2
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 1 5,191.85 一、一般公共服務(wù)支出 32 2.17
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 2 1.00 二、外交支出 33 0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
四、上級補助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事業(yè)收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、經(jīng)營收入 6 0.00 六、科學技術(shù)支出 37 0.00
七、附屬單位上繳收入 7 0.00 七、文化旅游體育與傳媒支出 38 1.00
八、其他收入 8 64.98 八、社會保障和就業(yè)支出 39 164.40
9 九、衛(wèi)生健康支出 40 25.97
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 41 19.97
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 42 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 43 3,470.79
13 十三、交通運輸支出 44 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 45 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 46 0.00
16 十六、金融支出 47 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 48 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 49 0.00
19 十九、住房保障支出 50 41.86
20 二十、糧油物資儲備支出 51 0.00
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 52 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 53 0.00
23 二十三、其他支出 54 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 55 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 56 0.00
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 57 0.00
本年收入合計 27 5,257.83 本年支出合計 58 3,726.15
使用非財政撥款結(jié)余 28 0.00 結(jié)余分配 59 0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29 443.60 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 1,975.28
30 61
總計 31 5,701.43 總計 62 5,701.43
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
收入決算表
公開02表
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 5,257.83 5,192.85 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98
201 一般公共服務(wù)支出 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監(jiān)察事務(wù) 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事務(wù) 7.68 7.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游體育與傳媒支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20709 旅游發(fā)展基金支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070904   地方旅游開發(fā)項目補助 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 270.37 270.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 140.72 140.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政單位離退休 61.34 61.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 64.18 64.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 10.98 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 4.22 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 129.65 129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 129.65 129.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛(wèi)生服務(wù) 0.41 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 29.26 29.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 28.99 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生態(tài)保護 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402   農(nóng)村環(huán)境保護 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 4,883.43 4,818.45 0.00 0.00 0.00 0.00 64.98
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 4,317.37 4,309.45 0.00 0.00 0.00 0.00 7.92
2130101   行政運行 776.09 776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
2130106   科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病蟲害控制 889.40 889.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112   行業(yè)業(yè)務(wù)管理 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130135   農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 386.40 386.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130148   成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 1,372.75 1,372.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130153   農(nóng)田建設(shè) 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 859.23 851.40 0.00 0.00 0.00 0.00 7.83
21305 扶貧 509.00 509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶貧支出 509.00 509.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融發(fā)展支出 57.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.06
2130803   農(nóng)業(yè)保險保費補貼 57.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.06
221 住房保障支出 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 45.69 45.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
支出決算表
公開03表
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 3,726.15 973.11 2,753.04 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服務(wù)支出 2.17 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00
20111 紀檢監(jiān)察事務(wù) 2.17 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00
2011102   一般行政管理事務(wù) 2.17 0.00 2.17 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游體育與傳媒支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
20709 旅游發(fā)展基金支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2070904   地方旅游開發(fā)項目補助 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業(yè)支出 164.41 164.41 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 122.25 122.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   行政單位離退休 56.58 56.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 54.83 54.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 6.63 6.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 4.21 4.21 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 42.16 42.16 0.00 0.00 0.00 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 25.98 25.57 0.41 0.00 0.00 0.00
21004 公共衛(wèi)生 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共衛(wèi)生服務(wù) 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 25.57 25.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 25.33 25.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 19.97 0.00 19.97 0.00 0.00 0.00
21104 自然生態(tài)保護 19.97 0.00 19.97 0.00 0.00 0.00
2110402   農(nóng)村環(huán)境保護 19.97 0.00 19.97 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 3,470.80 741.28 2,729.52 0.00 0.00 0.00
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 2,847.79 741.28 2,106.51 0.00 0.00 0.00
2130101   行政運行 741.28 741.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106   科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 2.34 0.00 2.34 0.00 0.00 0.00
2130108   病蟲害控制 762.91 0.00 762.91 0.00 0.00 0.00
2130112   行業(yè)業(yè)務(wù)管理 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130124   農(nóng)村合作經(jīng)濟 208.05 0.00 208.05 0.00 0.00 0.00
2130135   農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 380.40 0.00 380.40 0.00 0.00 0.00
2130148   成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 250.88 0.00 250.88 0.00 0.00 0.00
2130153   農(nóng)田建設(shè) 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 470.93 0.00 470.93 0.00 0.00 0.00
21305 扶貧 508.89 0.00 508.89 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶貧支出 508.89 0.00 508.89 0.00 0.00 0.00
21308 普惠金融發(fā)展支出 114.12 0.00 114.12 0.00 0.00 0.00
2130803   農(nóng)業(yè)保險保費補貼 114.12 0.00 114.12 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 41.86 41.86 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 41.86 41.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 41.86 41.86 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 金額單位:萬元
         
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預(yù)算財政撥款 政府性基金預(yù)算財政撥款 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
欄次 1 欄次 2 3 4 5
一、一般公共預(yù)算財政撥款 1 5,191.85 一、一般公共服務(wù)支出 33 2.17 2.17 0.00 0.00
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 2 1.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、國有資本經(jīng)營財政撥款 3 0.00 三、國防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科學技術(shù)支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游體育與傳媒支出 39 1.00 0.00 1.00 0.00
8 八、社會保障和就業(yè)支出 40 164.40 164.40 0.00 0.00
9 九、衛(wèi)生健康支出 41 25.97 25.97 0.00 0.00
10 十、節(jié)能環(huán)保支出 42 19.97 19.97 0.00 0.00
11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00
12 十二、農(nóng)林水支出 44 3,405.88 3,405.88 0.00 0.00
13 十三、交通運輸支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00
15 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地區(qū)支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然資源海洋氣象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 51 41.86 41.86 0.00 0.00
20 二十、糧油物資儲備支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00
21 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00
22 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00
23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00
24 二十四、債務(wù)還本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00
25 二十五、債務(wù)付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十六、抗疫特別國債安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 27 5,192.85 本年支出合計 59 3,661.25 3,660.25 1.00 0.00
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 443.51 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 60 1,975.12 1,975.12 0.00 0.00
  一般公共預(yù)算財政撥款 29 443.51 61
  政府性基金預(yù)算財政撥款 30 0.00 62
  國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 31 0.00 63
總計 32 5,636.37 總計 64 5,636.37 5,635.37 1.00 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 金額單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計 3,660.25 973.10 2,687.15
201 一般公共服務(wù)支出 2.17 0.00 2.17
20111 紀檢監(jiān)察事務(wù) 2.17 0.00 2.17
2011102   一般行政管理事務(wù) 2.17 0.00 2.17
208 社會保障和就業(yè)支出 164.41 164.41 0.00
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 122.25 122.25 0.00
2080501   行政單位離退休 56.58 56.58 0.00
2080505   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 54.83 54.83 0.00
2080506   機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 6.63 6.63 0.00
2080599   其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 4.21 4.21 0.00
20808 撫恤 42.16 42.16 0.00
2080801   死亡撫恤 42.16 42.16 0.00
210 衛(wèi)生健康支出 25.98 25.57 0.41
21004 公共衛(wèi)生 0.41 0.00 0.41
2100409   重大公共衛(wèi)生服務(wù) 0.41 0.00 0.41
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 25.57 25.57 0.00
2101101   行政單位醫(yī)療 25.33 25.33 0.00
2101199   其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.24 0.24 0.00
211 節(jié)能環(huán)保支出 19.97 0.00 19.97
21104 自然生態(tài)保護 19.97 0.00 19.97
2110402   農(nóng)村環(huán)境保護 19.97 0.00 19.97
213 農(nóng)林水支出 3,405.90 741.27 2,664.63
21301 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 2,839.95 741.27 2,098.68
2130101   行政運行 741.27 741.27 0.00
2130106   科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) 2.34 0.00 2.34
2130108   病蟲害控制 762.91 0.00 762.91
2130112   行業(yè)業(yè)務(wù)管理 1.00 0.00 1.00
2130124   農(nóng)村合作經(jīng)濟 208.05 0.00 208.05
2130135   農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用 380.40 0.00 380.40
2130148   成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 250.88 0.00 250.88
2130153   農(nóng)田建設(shè) 30.00 0.00 30.00
2130199   其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 463.10 0.00 463.10
21305 扶貧 508.89 0.00 508.89
2130599   其他扶貧支出 508.89 0.00 508.89
21308 普惠金融發(fā)展支出 57.06 0.00 57.06
2130803   農(nóng)業(yè)保險保費補貼 57.06 0.00 57.06
221 住房保障支出 41.86 41.86 0.00
22102 住房改革支出 41.86 41.86 0.00
2210201   住房公積金 41.86 41.86 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 金額單位:萬元
人員經(jīng)費 公用經(jīng)
科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù) 科目編碼 科目名稱 決算數(shù)
301 工資福利支出 779.62 302 商品和服務(wù)支出 88.77 307 債務(wù)利息及費用支出 0.00
30101   基本工資 222.75 30201   辦公費 8.16 30701   國內(nèi)債務(wù)付息 0.00
30102   津貼補貼 139.68 30202   印刷費 2.66 30702   國外債務(wù)付息 0.00
30103   獎金 261.99 30203   咨詢費 0.00 310 資本性支出 1.14
30106   伙食補助費 0.00 30204   手續(xù)費 0.03 31001   房屋建筑物購建 0.00
30107   績效工資 0.00 30205   水費 0.00 31002   辦公設(shè)備購置 1.14
30108   機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 54.83 30206   電費 0.00 31003   專用設(shè)備購置 0.00
30109   職業(yè)年金繳費 6.63 30207   郵電費 4.45 31005   基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 0.00
30110   職工基本醫(yī)療保險繳費 24.66 30208   取暖費 0.00 31006   大型修繕 0.00
30111   公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 0.00 30209   物業(yè)管理費 5.70 31007   信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 0.00
30112   其他社會保障繳費 0.00 30211   差旅費 2.50 31008   物資儲備 0.00
30113   住房公積金 41.86 30212   因公出國(境)費用 0.00 31009   土地補償 0.00
30114   醫(yī)療費 0.91 30213   維修(護)費 1.35 31010   安置補助 0.00
30199   其他工資福利支出 26.31 30214   租賃費 0.00 31011   地上附著物和青苗補償 0.00
303 對個人和家庭的補助 103.57 30215   會議費 0.80 31012   拆遷補償 0.00
30301   離休費 31.35 30216   培訓費 1.08 31013   公務(wù)用車購置 0.00
30302   退休費 23.95 30217   公務(wù)接待費 0.00 31019   其他交通工具購置 0.00
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31021   文物和陳列品購置 0.00
30304   撫恤金 42.16 30224   被裝購置費 0.00 31022   無形資產(chǎn)購置 0.00
30305   生活補助 6.12 30225   專用燃料費 0.00 31099   其他資本性支出 0.00
30306   救濟費 0.00 30226   勞務(wù)費 0.00 312 對企業(yè)補助 0.00
30307   醫(yī)療費補助 0.00 30227   委托業(yè)務(wù)費 0.00 31201  資本金注入 0.00
30308   助學金 0.00 30228   工會經(jīng)費 7.63 31203  政府投資基金股權(quán)投資 0.00
30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 0.30 31204  費用補貼 0.00
30310   個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 0.00 30231   公務(wù)用車運行維護費 4.77 31205  利息補貼 0.00
30311   代繳社會保險費 0.00 30239   其他交通費用 42.03 31299  其他對企業(yè)補助 0.00
30399   其他對個人和家庭的補助 0.00 30240   稅金及附加費用 0.00 399 其他支出 0.00
30299   其他商品和服務(wù)支出 7.30 39906   贈與 0.00
39907   國家賠償費用支出 0.00
39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0.00
39999   其他支出 0.00
人員經(jīng)費合計 883.19 公用經(jīng)費合計 89.91
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
公開08表
部門名稱:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 金額單位:萬元
    預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
    5.70 4.77
1、因公出國(境)費 0.00 0.00
2、公務(wù)接待費 0.70 0.00
3、公務(wù)用車購置及運行費 5.00 4.77
其中: (1)公務(wù)用車運行維護費 5.00 4.77
      (2)公務(wù)用車購置費 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。
    其中:預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 金額單位:萬元
項目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
207 文化旅游體育與傳媒支出 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
20709 旅游發(fā)展基金支出 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
2070904   地方旅游開發(fā)項目補助 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開09表
部門:遼寧省盤錦市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級) 金額單位:萬元
項目 本年支出
功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3
合計
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
    本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。


 

 

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